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完整的ISO9001內(nèi)審流程應(yīng)該什么樣?看這里!

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-01-13  來源:HACCP聯(lián)盟公眾號  作者:網(wǎng)絡(luò)
核心提示:完整的ISO9001內(nèi)審流程應(yīng)該什么樣?看這里!
   如何讓內(nèi)部審核易于操作,避免流于形式,是內(nèi)部審核關(guān)注的重點(diǎn)問題,今天就講解一下內(nèi)部審核的方法與技巧。
 
  一、內(nèi)部審核的策劃與準(zhǔn)備
 
  01、編制年度審核計劃
 
  每年年初,質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制年度審核計劃,審核方式分為管理體系全過程審核及管理體系要素審核,管理體系全過程審核每年至少安排一次,制定的年度計劃應(yīng)覆蓋管理體系涉及全要素和所有部門。
 
  當(dāng)出現(xiàn)以下特殊情況時應(yīng)增加審核頻次:
 
  a. 管理體系有重大變更或機(jī)構(gòu)和職能發(fā)生重大變更時;
 
  b.內(nèi)部監(jiān)督員發(fā)現(xiàn)某質(zhì)量要素存在嚴(yán)重不符合項(xiàng);
 
  c.出現(xiàn)質(zhì)量事故,或客戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)申訴、投訴;
 
  d.認(rèn)證認(rèn)可機(jī)構(gòu)安排現(xiàn)場評審或監(jiān)督評審前;
 
  年度審核計劃經(jīng)審批后,組織實(shí)施。
 
  02、審核前準(zhǔn)備
 
 、俪闪(nèi)審組:質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)管理體系審核年度計劃的審核內(nèi)容和審核對象組建內(nèi)審組,內(nèi)審組成員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核合格,取得內(nèi)審員資格證書,且內(nèi)審員與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系。質(zhì)量負(fù)責(zé)人召開內(nèi)審組組員會議,任命內(nèi)審組組長和宣讀內(nèi)審員守則,并依據(jù)內(nèi)審年度計劃提出本次評審目的、范圍內(nèi)容和要求。
 
 、趦(nèi)審實(shí)施計劃的制定:內(nèi)審組長制定內(nèi)審實(shí)施計劃,要依據(jù)本機(jī)構(gòu)的職能分配表編制各受審核部門的審查內(nèi)容,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。實(shí)施計劃應(yīng)在正式審核前一周由內(nèi)審組長發(fā)至各有關(guān)部門和人員。
 
 、蹖徍私M預(yù)備會:內(nèi)審實(shí)施計劃經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,審核組長召開審核組預(yù)備會議,研究有關(guān)體系文件并應(yīng)決定是否需要補(bǔ)充文件,明確分工和要求,確保每位內(nèi)審員都清楚了解審核任務(wù),全部完成審核前的準(zhǔn)備工作。
 
 、芫幹茩z查表:審核前,內(nèi)審員應(yīng)根據(jù)分工編制檢查表,內(nèi)審檢查表編制的好壞直接影響內(nèi)審實(shí)施的質(zhì)量,因此在整個內(nèi)審中至關(guān)重要。內(nèi)審檢查表中審核內(nèi)容要依據(jù)受審部門的職能編制,要突出審核區(qū)域的主要職能;采取的審核方式和方法(查、問、聽、看)要恰當(dāng);審核時需要抽樣的數(shù)量要合理。要選擇典型關(guān)鍵質(zhì)量問題作為重點(diǎn)進(jìn)行編制(如上次審核的有關(guān)信息、管理上的薄弱環(huán)節(jié)、客戶的反饋、發(fā)生過的質(zhì)量問題等)。所有內(nèi)審員的檢查表合在一起應(yīng)覆蓋管理體系的全部職能,包括本實(shí)驗(yàn)室和客戶的一些特殊要求。檢查表使用一段時間后應(yīng)形成相對穩(wěn)定的內(nèi)容,作為標(biāo)準(zhǔn)檢查表,為以后內(nèi)審提供參考。
 
  二、內(nèi)審的實(shí)施
 
  01、通知審核
 
  內(nèi)審至少提前一周通知受審部門具體的審核日期、安排和要求,可采取文件或口頭兩種形式。必要時受審方應(yīng)準(zhǔn)備基本情況介紹,審核實(shí)施計劃應(yīng)得到受審方確認(rèn)。
 
  02、首次會議
 
  現(xiàn)場審核前由內(nèi)審組組長召開并主持首次會議,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人、受審核部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組全體成員及相關(guān)人員參加,與會人員須簽到。首次會議內(nèi)容包括:
 
  向受審核方負(fù)責(zé)人介紹內(nèi)審組成成員及分工;
 
  說明審核目的、范圍、依據(jù)和所采取的方法和程序;
 
  宣讀審核實(shí)施計劃及解釋實(shí)施計劃中不明確的內(nèi)容;
 
  內(nèi)審組與受審核部門取得正式聯(lián)系。
 
  03、現(xiàn)場審核
 
 。1)現(xiàn)場審核應(yīng)遵循的原則
 
 、僖钥陀^事實(shí)為依據(jù)的原則?陀^事實(shí)以證據(jù)為基礎(chǔ),可陳述、驗(yàn)證,不含個人推理成分;
 
 、跇(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際核對的原則。凡標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際未核對過的項(xiàng)目,都不能判定為符合或不符合;
 
 、垡来芜f進(jìn)審核原則。審核包括:該有的程序有沒有,執(zhí)行沒執(zhí)行,執(zhí)行后有無記錄3個方面;
 
  ④獨(dú)立公正的原則。
 
 。2)收集客觀證據(jù)
 
  內(nèi)審員按照審核實(shí)施計劃、內(nèi)審檢查表規(guī)定的檢查內(nèi)容,通過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查、調(diào)查驗(yàn)證等方法收集客觀證據(jù)并逐項(xiàng)實(shí)事求是地記錄,記錄應(yīng)清楚、易懂、全面,便于查閱和追溯;應(yīng)準(zhǔn)確、具體,如文件名稱、合同號、記錄的編號、設(shè)備的編號、報告的編號和工作崗位等。審核時,審核員應(yīng)及時與被審核方溝通和反饋審核中的發(fā)現(xiàn),并對事實(shí)證據(jù)進(jìn)行確認(rèn)。
 
  04、不符合項(xiàng)及糾正報告
 
  在現(xiàn)場審核的后期,審核組長主持召開一次審核組內(nèi)部會議,對在現(xiàn)場審核中收集到的客觀證據(jù)進(jìn)行整理、分析、篩選,得到審核證據(jù)。將審核證據(jù)與質(zhì)量體系文件等依據(jù)相比較,作出客觀的判斷和綜合評價,形成審核發(fā)現(xiàn),確定不符合項(xiàng),并根據(jù)不符合項(xiàng)的產(chǎn)生原因確定不符合項(xiàng)類型是體系性不符合或是實(shí)施性不符合或是效果性不符合,及根據(jù)不符合項(xiàng)的性質(zhì),判斷是輕微不符合或是嚴(yán)重不符合,同時根據(jù)不符合項(xiàng)的類型和性質(zhì)提出糾正措施。內(nèi)審員就不符合事實(shí)、類型、結(jié)論等編制內(nèi)審不符合報告時,不符合事實(shí)的描述應(yīng)具體,準(zhǔn)確的報告所觀察的事實(shí),不符合判斷依據(jù)的條款和程序要寫清楚。
 
  05、末次會議
 
  內(nèi)審組組長組織內(nèi)審組及有關(guān)人員(同首次會議)召開末次會議,到會人員簽到。末次會議是審核組在現(xiàn)場審核階段的最后一次活動,向受審核部門、單位領(lǐng)導(dǎo)報告審核情況。會議主要內(nèi)容:重申審核的目的、范圍和依據(jù);審核情況介紹;宣讀不符合項(xiàng)報告,作出審核評價和結(jié)論;提出后續(xù)工作要求,包括糾正措施、跟蹤驗(yàn)證及要求。
 
  截至發(fā)稿時,跌幅收窄至6%,當(dāng)日市值已蒸發(fā)超4400億元人民幣,最新市值約為7萬億人民幣。
 
  06、審核報告的編寫
 
  內(nèi)審報告是內(nèi)審活動結(jié)束后出具的一份關(guān)于內(nèi)審結(jié)果的正式文件,審核報告應(yīng)如實(shí)反映本次管理體系審核的方法、審核過程情況、觀察結(jié)果和審核結(jié)論。審核報告內(nèi)容:
 
  審核的目的、范圍、方法和依據(jù);
 
  審核組成員、受審部門;
 
  審核實(shí)施情況(包括審核的日期、審核過程概況簡述等);
 
  審核發(fā)現(xiàn)問題的描述和不符合項(xiàng)統(tǒng)計分析;
 
  對存在的主要問題的分析及改進(jìn)意見;
 
  上次審核主要不符合項(xiàng)糾正情況;審核中有爭議問題及處理建議;
 
  審核結(jié)論(對質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況的綜合評價,評價實(shí)施管理體系的有效性和符合性,肯定優(yōu)點(diǎn),指出不足,作出審核結(jié)論);
 
  審核報告的批準(zhǔn)及發(fā)放范圍。
 
  07、糾正措施的實(shí)施及跟蹤驗(yàn)證
 
  審核結(jié)束后,各部門對審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)和實(shí)驗(yàn)室體系中存在的薄弱環(huán)節(jié),進(jìn)行分析研究找出原因,制定糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施計劃,明確完成日期并組織實(shí)施。內(nèi)審員按計劃對受審核部門所采取的糾正措施進(jìn)行評審、驗(yàn)證,并對糾正結(jié)果進(jìn)行判斷、評價和記錄。
編輯:foodqm

 
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